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平成22年度12月補正予算


会  計  区  分  等 補 正 額
一般会計補正(第3号) 7億3389万3千円
下水道事業費特別会計補正(第2号) 592万3千円

財政用語の解説(新たなウインドウが開きます。)

一般会計補正予算(第3号)

予算総額

補正前の予算額 133億2170万8千円
補正額 7億3389万3千円
補正後の予算額 140億5560万1千円

歳出の内容

(単位:千円)

事   業   名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源









職員等人件費
次の項目を各費目にわたり増減
・市長、副市長、教育長、市議会議員の期末手当を減額
・市職員の期末手当等を減額
・市職員等の共済費を負担率の改正に伴い増額
・育児休暇等による代替臨時職員の賃金を増額
・当初予算編成後の人事異動等により生じた当該費目の過不足の調整
22,060
22,060













庁内LAN運営事業
事務職員数が、現在より来年度は増加が見込まれ、不足する庁内LAN用パソコンの購入経費
642
642
施設維持管理費(燃料費等)
猛暑の影響で冷房稼働時間が延びたことなどにより、今後、不足が見込まれる燃料費などを増額
財源:その他財源として、市民会館の電気使用料金相当は市文化福祉財団が負担
3,075
790
2,285
夕日ケ丘分譲地定期借地用地取得事業
「定期借地契約」が完了した土地を土地開発公社等から購入するための経費
105,352
105,352
ふるさと納税PR事業
「ゲゲゲの女房」放映効果や納税の際のプレゼントを充実させたことなどにより、納税者が増加。同納税に対するプレゼント経費を200人分追加
1,000
1,000














特別医療費助成事業
子どもの医療費助成範囲拡大(小学校就学前→中学生)に伴う、その受給資格証更新に必要な印刷製本費などの事務経費を増額
1,240
1,240
地域子育て支援環境整備事業(保育所)
保育所の開放日に行う未就園児童との交流事業などの子育て支援活動に使用する備品などの整備費。私立には補助金として交付
財源:全額県支出金(鳥取県の「安心こども基金」を活用)
5,985
5,985
0
生活保護扶助費
保護世帯と保護人員の増加などに伴う医療扶助などの増加による増額
財源:国3/4
68,015
51,011
17,004











高齢者生活実態・ニーズ調査事業
次期「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」の策定をスムースに行うため、高齢者の実態とニーズを把握するための調査経費。1名雇用
財源:全額県支出金(緊急雇用創出事業)
668
668
0
境港市観光振興プラン策定事業
本市の「観光振興プラン」を策定するための計画案の取りまとめ経費。4名の雇用
財源:事業費の約85%が県支出金(緊急雇用創出事業)
5,522
4,715
807







境港市観光振興プラン検討事業
「観光振興プラン」の計画案を観光関係者で構成する検討会で審査等を行うために必要な会議費等
236
236
韓国語ドラマ「アテナ」による観光客誘致推進事業
韓国からの誘客に向け、ロケ地案内看板を「水木しげるロード」に設置するための経費
財源:1/2県支出金
1,000
500
500





さかいポートサウナ運営事業(燃料費等)
修繕料が嵩んだことと、燃油の単価値上がりにより、不足見込の経費を増額
1,749
1,749
下水道事業費特別会計繰出金
同会計の消費税及び地方消費税の納付額確定により、不足する税金額相当分などを増額
6,034
6,034
 













境小学校下水道接続事業[財源振替]
交付税措置のある有利な市債を発行し、一般財源を減額[財源振替]
0
7,800
△7,800
第1中学校施設整備事業(工事)
国の経済危機対応に同調し、次年度予定の事業を前倒して実施。内容は、耐震化、冷暖房設備工事など
財源:補助率は、耐震化1/2、大規模改造1/3、冷暖房設備工事55%でいずれも国庫支出金。事業の概ね5割を市債充当
509,050
210,976
278,200 19,874
第2中学校プール改修事業(実施設計)
老朽化しているプール改修の実施設計費
1,255
1,255
地域子育て支援環境整備事業(幼稚園)
民生費の保育所の事業と同内容。私立2園に補助金を交付
財源:全額県支出金(鳥取県の「安心こども基金」を活用)
1,351
1,351
0
SC鳥取出資事業
ガイナーレ鳥取への支援として、親会社である「SC鳥取」に対する出資金
2,000
2,000
733,893 261,987 13,219 286,000 790 171,897

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
               
区    分 補正額
国庫支出金 261,987
県支出金 13,219
市債 286,000
その他 諸収入【電力使用料(市民会館)】 790
一般財源 繰越金 171,897
733,893

繰越明許費の設定

(単位:千円)
事 業 名 限度額
教育費 中学校費 第1中学校施設整備事業 509,050

債務負担行為補正(追加)

(単位:千円)
事    項 期    間 限 度 額
文化施設管理委託料 平成23年度〜平成25年度 基本協定に定める額

下水道事業費特別会計補正予算(第2号)

予算総額

補正前の予算額 20億6964万1千円
補正額 592万3千円
補正後の予算額 20億7556万4千円

歳出の内容

(単位:千円)

事   業   名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
職員等人件費
次の項目を各費目にわたり増減
・市職員の期末手当等を減額
・市職員等の共済費を負担率の改正に伴い増額
・当初予算編成後の人事異動等により生じた当該費目の過不足の調整
48
48
下水道業務一般管理費(消費税)
消費税及び地方消費税の納付額確定により、不足する税金額を増額
5,875 5,875
5,923 5,923

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額

一般財源
一般会計繰入金 6,034
諸収入(消費税還付金及び消費税還付加算金) △111
5,923
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 TEL 0859(47)1011,1012
 zaisei@city.sakaiminato.lg.jp

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