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平成19年度12月補正予算


会  計  区  分  等 補 正 額
一般会計補正(第3号) 3556万8千円
国民健康保険費特別会計補正(第2号) 3257万7千円
駐車場費特別会計補正(第1号) 45万5千円
下水道事業費特別会計補正(第2号) 719万1千円
介護保険費特別会計補正(第2号) 1518万3千円

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一般会計補正予算(第3号)

予算総額

補正前の予算額 119億8358万6千円
補正額 3556万8千円
補正後の予算額 120億1915万4千円

歳出の内容

(単位:千円)

事     業     名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源


職員人件費等
人事異動等により生じた各費目における人件費の過不足額の調整
退職等による職員5名減員に伴う減額
育児休業等に伴う減額
△66,708 △66,708


臨時職員賃金(一般事務補助)
産休・育児休業等に伴う代替臨時職員の賃金
2,738 2,738
集会所シロアリ駆除事業
外江ふれあい会館、夕日ヶ丘集会所
851 851
米子ソウル国際定期便利用促進実行委員会負担金
ソウル便存続対策に伴う負担金の増額
900 900
境水道渡船廃業費用負担金
船舶2隻と待合所建物の処分費に係る負担金
835 835
戸籍事務コンピューター化事業 85,997 85,997


重度心身障害者住宅改良助成事業
申請者増加に伴う増額
494 247 247
後期高齢者医療運営事業
電算システムリース料および人件費等の減に伴う広域連合負担金の減額
△12,618 △12,618
障害者自立支援管理費
障害介護給付費の支払事務に係る手数料の増額(支払先:国保連合会)
214 214
障害者就労意欲促進事業
障害者訓練施設入所者のうち、一定の要件を満たす方に給付金を支給
1,451 1,087 364
視覚・聴覚障害者情報支援緊急基盤整備事業
視覚・聴覚障害者の方への窓口業務を円滑に行うための機器の整備
641 641 0
児童発達相談センター事業
保育士の産休に伴う代替臨時職員の賃金
1,337 1,337
保育所運営費
保育士の産休に伴う代替臨時職員の賃金等
6,422 6,422


ごみ処理事業
職員の中途退職に伴う代替臨時職員の賃金
437 437


水木しげる記念館運営事業
人事異動に伴う職員1名減員分の代替臨時職員の賃金
1,437 1,437


市営住宅管理費
臨時的な修繕料の増加に伴う増額
924 924
市営清水団地解体撤去事業
昭和30年建築、平屋建て12戸の撤去費用
7,900       7,900


消防団活動費
消防団員に対する公務災害補償費
(療養補償費等の増額)
545 545 0


スクールバス試験運行事業
中浜小学校校区のうち、夕日ヶ丘近郊の1年生を対象として、2ヶ月間(H20.1〜2月)、下校時のみの試験運行を行う経費
360 360
小学校管理費
学校主事(嘱託職員)退職に伴う代替臨時職員の賃金
598 598
中学校管理費
給食調理員の人事異動等に伴う代替臨時職員の賃金
813 813
35,568 0 1,975 0 545 33,048

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
県支出金 1,975
その他 雑入(消防団員等公務災害補償等共済基金損害補償費) 545
一般財源 繰越金 33,048
35,568

繰越明許費の設定

(単位:千円)
事 業 名 限度額
戸籍事務コンピューター化事業 85,997

国民健康保険費特別会計補正予算(第2号)

予算総額

補正前の予算額 37億 129万5千円
補正額 3257万7千円
補正後の予算額 37億3387万2千円

歳出の内容

(単位:千円)

事    業    名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
一般被保険者高額療養費
決算見込みによる増額
32,577 11,076 19,221 2,280
32,577 11,076 19,221 2,280

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
国庫支出金 11,076
その他 保険財政共同安定化事業交付金 19,221
一般財源 県財政調整交付金(一般財源) 2,280
32,577

駐車場費特別会計補正予算(第1号)

予算総額

補正前の予算額 1746万8千円
補正額 45万5千円
補正後の予算額 1792万3千円

歳出の内容

(単位:千円)

事    業    名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
駐車場管理費
利用台数の増加に伴う管理経費等の増額
455 455 0
455 455 0

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
その他 駐車場使用料 455
455

下水道事業費特別会計補正予算(第2号)

予算総額

補正前の予算額 21億1194万1千円
補正額 719万1千円
補正後の予算額 21億1913万2千円

歳出の内容

(単位:千円)

事    業    名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
一般管理費
人事異動に伴う会計間の人件費の調整
5,824 5,824
受益者負担金賦課徴収費
受益者負担金増加に伴う一括納付報奨金の増額
1,367 1,367
公債費元金(財源振替) 0 7,191 △7,191
7,191 7,191 0

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
その他 受益者負担金 7,191
7,191

介護保険費特別会計補正予算(第2号)

予算総額

補正前の予算額 22億6695万3千円
補正額 1518万3千円
補正後の予算額 22億8213万6千円

歳出の内容

(単位:千円)

事    業    名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
国・県負担金返還金
平成18年度介護保険給付費の精算に伴う返還金
15,183 6,596 3,302 5,285
15,183 6,596 3,302 5,285

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
県支出金 6,596
その他 支払基金交付金 3,302
一般財源 繰越金 5,285
15,183

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 TEL 0859(47)1011,1012
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