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平成25年度12月補正予算


会  計  区  分  等 補 正 額
(10/29付専決)一般会計補正(第4号) 6万3千円
(10/29付専決)下水道事業費特別会計補正(第2号)) 1038万8千円
一般会計補正(第5号) 7億5330万4千円
国民健康保険費特別会計補正(第2号) 528万3千円
下水道事業費特別会計補正(第3号) 365万2千円
介護保険費特別会計補正(第2号) 349万2千円

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一般会計補正予算(第4号)


平成25年10月29日 専決処分

予算総額

補正前の予算額 159億7606万7千円
補正額 6万3千円
補正後の予算額 159億7613万0千円

歳出の内容
(単位:千円)


事   業   名

補正額
財  源  内  訳
市 債 その他 一般財源


下水道事業費特別会計繰出金 63       63
63       63

下水道事業費特別会計補正予算(第2号)


平成25年10月29日 専決処分

予算総額

補正前の予算額 18億4011万2千円
補正額 1038万8千円
補正後の予算額 18億5050万0千円

歳出の内容
(単位:千円)


事   業   名

補正額
財  源  内  訳
市 債 その他 一般財源
下ノ川雨水幹線災害復旧事業 10,388 6,925 3,400   63
10,388 6925 3,400   63

一般会計補正予算(第5号)

予算総額

補正前の予算額 159億7613万0千円
補正額 7億5330万4千円
補正後の予算額 167億2943万4千円

歳出の内容

(単位:千円)

事   業   名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源


職員等人件費
次の項目を各費目にわたり増減
・給与カット及び人事異動等による減額
▲31,669



▲31,669








総務一般管理費
臨時職員人件費及び行政訴訟の代理人となる弁護士に対する報酬等経費
4,440
4,440
地域活性化基金積立金
地域活性化基金への国の交付金(地域の元気臨時交付金)の積立
445,286
445,260   26
口座振替加入促進事業
口座振替方法の簡略化、ダイレクトメールによる未加入者の加入促進を行うための経費
383           383
 施設維持管理費
臨時職員賃金の増額補正
122           122
 公用車等維持管理費
臨時職員賃金の増額補正
156           156
 夕日ケ丘分譲地定期借地用地取得事業
「定期借地契約」が完了した土地を土地開発公社等から購入するための経費
 145,708         145,708 
 ふるさと納税PR事業
指定寄附(ふるさと納税)の件数増加によるプレゼント経費等の増額
 19,473         19,473 
 魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金積立金
ふるさと納税による指定寄附金の増加に伴う積立金の増額
・財源:指定寄附金
 41,000       41,000   
市税等過誤納還付金
決算見込よる市税等過誤納還付金の増額
4,800

4,800








 
国民健康保険特別会計繰出金
一般被保険者療養費、退職被保険者高額療養費、出産育児一時金、後期高齢者支援金の増加に伴う繰出金の増額
1,680

1,680
介護保険費特別会計繰出金
介護保険事業計画の基礎資料とするため、65歳以上の方を対象にしたアンケート実施に伴う増額。
813

813
子ども・子育て新支援制度対応に要するシステム改修事業
平成27年度から施行される子ども・子育て支援新制度に対応するためのシステム改修
財源:県10/10
8,727

8,727

公立保育所運営費
臨時職員賃金の増額補正
 9,749          9,749 




合併処理浄化槽設置整備事業補助金
申請件数の増加に伴う増額
財源:国1/3、県1/3、市1/3
2,670
890 890
890





境港水産加工汚水処理場整備基金積立金
(一社)境港水産加工汚水処理公社からの指定寄附金の水産加工汚水処理場整備基金への積立
・財源:指定寄附金
5,000

 5,000




妖怪の家設置事業
水木しげるロードの新たな観光スポット「妖怪の家」の設置経費
財源:県1/2、魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金1/2
2,486
1,243
1,243




 
下水道事業費特別会計繰出金
消費税額確定等に伴う増額
3,652
3,652
 
市営住宅管理費
落雷修繕等、市営住宅の修繕箇所の増加に伴う増額
財源:全国市有物件建物災害共済金
 1,682        972   710




学校給食事業
臨時職員賃金の増額補正
 2,459         2,459 
認定こども園設置促進事業補助金
幼保連携型認定こども園への移行に向けて施設整備を行う私立幼稚園に対する助成
財源:県1/2、市1/4、事業者1/4
84,687

56,458

28,229
753,304
446,150
67,318
0
48,241
191,595

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
               
区    分 補正額
国庫支出金 446,150
県支出金 67,318



その他   
寄附金 46,000
基金運用収入  26
基金繰入金
(魚と鬼太郎のまち境港ふるさと基金)
 1,243 
全国市有物件建物災害共済金 972 

一般財源
 
財政調整基金繰入金 192,028
繰越金 ▲433 
753,304

繰越明許費の設定

(単位:千円)
事 業 名 限度額
民生費 児童福祉費 子ども・子育て支援新制度対応システム改修事業 8,727
教育費 幼稚園費 認定こども園設置促進事業補助金  84,687

債務負担行為補正(追加)

(単位:千円)
事    項 期    間 限 度 額
日曜休日応急診療所管理委託料 平成26年度〜平成27年度 基本協定に定める額
文化施設管理委託料 平成26年度〜平成28年度 基本協定に定める額

国民健康保険費特別会計補正予算(第2号)

予算総額

補正前の予算額 44億6010万4千円
補正額 528万3千円
補正後の予算額 44億6538万7千円

歳出の内容

(単位:千円)

事     業     名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
一般被保険者療養費
一般被保険者療養費(現金給付)の増加による増額
財源:国32%
2,013
644
1,370
▲1
退職被保険者等療養費
退職被保険者高額療養費の増加による増額
財源:療養給付費交付金(退職被保険者等分)
431

431
出産育児一時金
支給対象者数増加による増額
 2,520       840   1,680
出産育児一時金支払事務手数料
支給対象者数増加による増額
       
後期高齢者支援金
後期高齢者支援金の増加による増額
財源:国32%、前期高齢者交付金
318
101
217

5,283 745 2,858 1,680

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
国庫支出金    745
その他  療養給付費交付金(退職被保険者等分)  431
前期高齢者交付金    1,587
国民健康保険基金繰入金    840
一般財源 一般会計繰入金 1,680
5,283

下水道事業費特別会計補正予算(第3号)

予算総額

補正前の予算額 18億5050万0千円
補正額 365万2千円
補正後の予算額 18億5415万2千円

歳出の内容

(単位:千円)
 

事   業   名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
職員等人件費
次の項目を各費目にわたり増減
・給与カット及び当初予算編成後の人事異動等により生じた当該費目の過不足の調整
2,282
2,282
下水道業務一般管理費(消費税)
消費税及び地方消費税の納付額確定により、不足する税金額を増額
1,370
1,370
3,652 3,652

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
一般財源 一般会計繰入金 3,652
3,652

介護保険費特別会計補正予算(第2号)

予算総額

補正前の予算額 33億3349万7千円
補正額 349万2千円
補正後の予算額 33億3698万9千円

歳出の内容

(単位:千円)

事     業     名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
日常生活圏域ニーズ調査事業
第6期の介護保険事業計画の基礎資料とするため、65歳以上の方が必要とする生活支援等を把握するための調査経費
財源:一般会計繰入金
430 430
二次予防事業対象者把握事業
将来、要介護状態等になる可能性のある二次予防事業対象者把握のため、要支援・要介護認定を受けていない65歳以上の方を対象にアンケートを実施する経費
財源:支払基金交付金、一般会計繰入金、繰越金
3,062 766 383 888 1,025
3,492 766 383 888 1,455

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
国庫支出金  766
県支出金    383
その他 支払基金交付金  888

一般財源 
一般会計繰入金    813
繰越金  642
3,492
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問い合わせ先

 財政課財政係
 TEL 0859(47)1011,1012
 zaisei@city.sakaiminato.lg.jp

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