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平成18年度3月(H19年3月)補正予算

 平成19年3月7日(水)に開会いたしました境港市議会3月定例会において、初日に上程いたしました下記の補正予算が、即日、原案通り可決されましたのでその概要をお知らせします。

一般会計補正予算(第7号) 補正額 2億8068万6千円
国民健康保険費特別会計補正予算(第3号) 補正額 8833万4千円
下水道事業費特別会計補正予算(第4号) 繰越明許費の設定
老人保健費特別会計補正予算(第3号) 補正額 1億8039万7千円
市場関係者詰所事業費特別会計補正予算(第1号) 一般会計繰入に伴う財源振替
深田川土地区画整理費特別会計補正予算(第2号) 一般会計繰入に伴う財源振替
介護保険費特別会計補正予算(第2号) 補正額 4774万4千円

 また、3月定例会最終日の平成19年3月27日(火)に追加提案いたしました一般会計補正予算(第8号)につきましても、原案通り可決されましたので、あわせてその概要をお知らせします。

財政用語の解説(新たなウインドウが開きます。)

一般会計補正予算(第7号)

予算総額

補正前の予算額 125億2874万6千円
補正額 2億8068万6千円
補正後の予算額 128億 943万2千円

歳出の内容

(単位:千円)

事     業     名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源



職員人件費
退職者2名分の退職手当の増と退職手当債充当による財源振替
20,481 64,500 △44,019
鳥取県西部広域行政管理組合負担金(管理費) 1,258 1,258
緑と文化のまちづくり基金積立金
指定寄附
2,000 2,000 0
防空壕撤去事業
工事内容変更に伴う増額、国庫補助事業(1/2)
783 392 391
市民バス運行事業
燃料費の高騰による増額
633 633
市税等過誤納金還付金
過年度分の国県費等の清算による還付金
21,002 21,002
地方バス路線維持対策事業
赤字バス路線(日ノ丸自動車鰍フ外浜線、空港線)への補助金
1,504       1,504



国民健康保険費特別会計繰出金 13,160 6,249 3,621 3,290
障害者福祉基金積立金
指定寄附
1,000 1,000 0
鳥取県西部広域行政管理組合負担金(老人福祉費) △47 △47
社会福祉法人利用者負担軽減助成事業
利用者の増加と単価アップによる増額
6,545 4,909 1,636
地域密着型サービス拠点整備事業
民間事業者が、国の交付金事業を活用して行なうグループホーム等の建設費補助
55,000 55,000 0
後期高齢者医療制度関連経費
電算システム整備費と準備委員会等への負担金
23,479 4,412 19,067
老人保健費特別会計繰出金 12,842 12,842
介護保険費特別会計繰出金 5,682 5,682
特別医療費助成事業
利用者及び医療費単価の増による増額
16,723 6,099 2,839 7,785
児童クラブ運営事業
利用者増に伴う指導員増員による増額
680 256 424
保育所運営費
利用者増などに伴う私立保育所委託料の増額
12,992 4,450 2,225 544 5,773
上道保育所未満児保育実施準備事業 755 755
次世代育成支援対策施設整備事業
認可予定保育園の増改築事業に対する補助
(国1/2、市1/4、事業者1/4)
37,500 25,000 12,500
生活保護扶助費
支給対象者の増加
4,712 3,534 1,178


鳥取県西部広域行政管理組合負担金(清掃費) △6,671 △6,671
農林
水産
業費
市場関係者詰所事業費特別会計繰出金 372 372


水木しげる記念館管理費
入場料収入の増収に伴う著作権使用料の増額
1,640 1,640 0



交通安全施設管理費
街路灯電気料金の増額
698 698
境港港湾事業負担金
市債発行枠の追加に伴う財源振替
0 300 △300
深田川土地区画整理費特別会計繰出金 50,000 50,000


鳥取県西部広域行政管理組合負担金(消防費) △11,882 △11,882



一般管理費
小中学校の燃料費等の増額
7,058 7,058
教育振興一般管理費
小中学校の障害児学級新設準備費(備品整備)
570 570
公民館一般管理費
燃料費の増額
217 217
280,686 99,037 17,110 64,800 8,023 91,716

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
国庫支出金 99,037
県支出金 17,110
市債 64,800

その他
分担金及び負担金 保育所運営費保護者負担金 544
使用料及び手数料 水木しげる記念館入館料
(入館料増収15,881千円の一部)
1,640
寄附金 緑と文化のまちづくり事業指定寄附金 2,000
障害者福祉基金指定寄附金 1,000
諸収入 特別医療高額療養費繰替戻入金 2,839

一般財源
使用料及び手数料
(水木しげる記念館入館料増収15,881千円の一部)
14,241
地方特例交付金 29,054
地方交付税 12,858
繰越金 35,563
280,686

繰越明許費の設定

(単位:千円)
事 業 名 限度額
地域密着型サービス拠点整備事業料 55,000
後期高齢者医療電算システム整備事業 20,580
次世代育成支援対策施設整備事業 37,500
境港港湾事業負担金 3,218

一般会計補正予算(第8号)

予算総額

補正前の予算額 128億 943万2千円
補正額 3128万4千円
補正後の予算額 128億4071万6千円

歳出の内容

(単位:千円)

事    業    名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
職員人件費(退職手当の増額) 31,284 31,284 0
31,284 31,284 0

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
その他 職員退職手当基金繰入金 31,284
31,284

国民健康保険費特別会計補正予算(第3号)

予算総額

補正前の予算額 35億 170万6千円
補正額 8833万4千円
補正後の予算額 35億9004万  円

歳出の内容

(単位:千円)

事    業    名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
一般被保険者療養給付費
決算見込み額の増加
72,189 72,189
一般被保険者高額療養費
決算見込み額の増加
7,725 7,725
高額療養費共同事業拠出金
拠出額確定による増額
4,877 1,219 1,219 2,439
償還金
過年度分の国庫負担金の精算
3,543 3,543
88,334 1,219 1,219 85,896

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
国庫支出金 1,219
県支出金 1,219
繰入金 一般会計繰入金 13,160
繰越金 前年度繰越金 72,736
88,334

下水道事業費特別会計補正予算(第4号)

繰越明許費の設定

(単位:千円)
事 業 名 限度額
下水道整備事業 31,000

老人保健費特別会計補正予算(第3号)

予算総額

補正前の予算額 37億3129万2千円
補正額 1億8039万7千円
補正後の予算額 39億1168万9千円

歳出の内容

(単位:千円)

事   業   名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
医療給付費
決算見込み額の増加
180,397 51,365 12,841 103,349 12,842
180,397 51,365 12,841 103,349 12,842

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
国庫支出金 51,365
県支出金 12,841
その他 支払基金交付金 103,349
繰入金 一般会計繰入金 12,842
180,397

市場関係者詰所事業費特別会計補正予算(第1号)

予算総額

予算総額は変更なしで、財源振替のみ
補正理由は、入居者の退去による一般会計からの財源補てん

歳入の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
市場関係者詰所使用料 △372
一般会計繰入金 372
0

深田川土地区画整理費特別会計補正予算(第2号)

予算総額

予算総額は変更なしで、財源振替のみ
補正理由は、保留地処分単価引き下げに伴う単独事業振替分に係る財源補てん

歳入の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
保留地処分金 △50,000
一般会計繰入金 50,000
0

介護保険費特別会計補正予算(第2号)

予算総額

補正前の予算額 22億5366万8千円
補正額 4774万4千円
補正後の予算額 23億 141万2千円

歳出の内容

(単位:千円)

事    業    名

補正額
財  源  内  訳
市債 その他 一般財源
一般管理費
利子増額分の基金積立
41 41 0
介護認定審査会費
鳥取県西部広域行政管理組合負担金の減
△321 △321
介護サービス等諸費
居宅介護サービス給付費の増
98,024 19,605 12,253 30,387 35,779
介護予防サービス等諸費
介護サービスへの振替に伴う減
△50,000 △10,000 △6,250 △15,500 △18,250
47,744 9,605 6,003 14,928 17,208

歳入(補正財源)の内訳

(単位:千円)
区    分 補正額
国庫支出金 9,605
県支出金 6,003
その他 支払基金交付金 14,887
預金利子 41
一般財源 一般会計繰入金 5,682
繰越金 11,526
47,744

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 財政課財政係
 TEL 0859(47)1011,1012
 zaisei@city.sakaiminato.lg.jp

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