平成16年度12月補正予算の概要
一般会計(第5号)
平成16年9月28日専決
補正前の予算額 | 143億3884万8千円 | |
補正額 | 306万6千円 | |
補正後の予算額 | 143億4191万4千円 |
(単位:千円) |
事 業 名 | 補正額 | 財 源 内 訳 | |||||
国 | 県 | 市 債 | その他 | 一般財源 | |||
農 林 水 産 業 費 |
中海干拓事業計画変更業務 (国営中海土地改良事業廃止の同意取得) |
2,079 | 2,079 | 0 | |||
災 害 復 旧 費 |
渡漁港沖防波堤災害復旧事業 (9月7日の台風18号により一部崩壊した沖防波堤の測量及び設計) |
987 | 987 | ||||
計 | 3,066 | 2,079 | 987 |
財 源 内 訳 | ||
国庫支出金 | 2,079 | |
一般財源 | 繰越金 | 987 |
計 | 3,066 |
一般会計(第6号)
平成16年12月3日提案
補正前の予算額 | 143億4191万4千円 | |
補正額 | 1億1856万 円 | |
補正後の予算額 | 144億6047万4千円 |
(単位:千円) |
事 業 名 | 補正額 | 財 源 内 訳 | |||||
国 | 県 | 市 債 | その他 | 一般財源 | |||
人件費関連 (人事異動、退職手当の増など) |
50,967 | 50,967 | |||||
議 会 費 |
一般管理費 (議員1名増による議員報酬など) |
4,519 | 4,519 | ||||
総 務 費 |
*公式ホームページバリアフリー化事業 (誰もが利用しやすいホームページに再構築) |
4,103 | 4,103 | 0 | |||
自治コミュニティ助成事業 (福定子ども広場整備、外江チョウサみこし収納庫設置) |
3,800 | 3,800 | 0 | ||||
*JR境線活性化基礎調査事業 (アンケート調査の実施) |
2,738 | 2,738 | 0 | ||||
連携備蓄整備事業 (新潟県中越地震の救援物資分の補充) |
2,735 | 2,735 | |||||
*市民バス利用者乗降調査事業 | 1,243 | 1,243 | 0 | ||||
国・県費返還金 (平成15年度事業の国県費の精算による返還金) |
10,072 | 10,072 | |||||
民 生 費 |
国民健康保険費特別会計繰出金 | 1,837 | 1,837 | ||||
*境港市民総合ボランティアセンターPR事業 | 524 | 524 | 0 | ||||
地域生活体験モデル事業 (知的障害者が地域生活を体験するための支援) |
116 | 72 | 44 | ||||
*児童発達相談台帳整備事業 (児童発達相談センター(陽なた)の記録の電子化) |
996 | 996 | 0 | ||||
衛 生 費 |
結核予防費 (結核予防法の改正によりBCGの接種機会がなくなる子どものため予防接種の回数を増) |
295 | 295 | ||||
農 林 水 産 業 費 |
園芸施設復旧対策事業 (ビニールハウスの復旧に係る経費の一部を補助) |
102 | 68 | 34 | |||
商 工 費 |
企業誘致対策費 (企業立地促進補助金) |
1,241 | 1,241 | ||||
*市内消費動向調査事業 (大型店出店による消費動向の変化と商店街の現状について調査) |
6,603 | 6,603 | 0 | ||||
*「観光歴史回廊」パンフレット製作事業 (境港市近隣の歴史民話についてのパンフレット作成) |
1,726 | 1,726 | 0 | ||||
*外国人観光客おもてなし事業 (外国語対応パンフレット作成及び講習会等の開催) |
2,573 | 2,573 | 0 | ||||
土 木 費 |
道路維持管理費 (道路修繕) |
4,500 | 4,500 | ||||
一般市道整備事業 (境地区の側溝改修(4路線)) |
15,640 | 14,990 | 650 | ||||
空港周辺環境整備事業(市道整備) (渡地区の側溝改修(1路線)) |
5,425 | 4,900 | 260 | 265 | |||
境港市区域区分見直し事業 (潮見町、昭和町の埋立地を市街化区域に編入) |
1,985 | 1,985 | |||||
下水道事業費特別会計繰出金 (人件費関連経費) |
608 | 608 | |||||
境港新都市土地区画整理費特別会計繰出金 (人件費関連経費) |
▲13,625 | ▲13,625 | |||||
教 育 費 |
*学校いきいきプラン (学校指導補助員を小中学校間で組替え) |
0 | 0 | ||||
*学校情報化促進プラン (学校ホームページの作成及び更新) |
2,498 | 2,498 | 0 | ||||
学校給食事業 (産休代替臨時職員賃金) |
310 | 310 | |||||
幼稚園事業 (産休代替臨時職員賃金) |
559 | 559 | |||||
*郷土の偉人及び伝統芸能調査事業 | 555 | 555 | 0 | ||||
図書館図書整備事業 (指定寄附で図書館図書を購入) |
100 | 100 | 0 | ||||
災 害 復 旧 費 |
道路橋りょう災害復旧費 (市道障害物撤去) |
315 | 315 | ||||
公 債 費 |
災害援護資金貸付金償還金 (災害援護資金の繰上償還) |
3,500 | 3,500 | 0 | |||
計 | 118,560 | 19,890 | 23,959 | 7,400 | 67,311 |
財 源 内 訳 | ||
国庫支出金 | 19,890 | |
県支出金 | 23,959 | |
その他 | 寄附金 | 100 |
雑入 | 7,300 | |
一般財源 | 繰越金 | 67,311 |
計 | 118,560 |
◎繰越明許費の設定 1件
樋ノ上川線改良事業
国民健康保険費特別会計(第1号)
平成16年12月3日提案
(単位:千円) |
事 業 名 | 補正額 | 財 源 内 訳 | ||||
国 | 県 | 市 債 | その他 | 一般財源 | ||
収納率向上対策事業 (収税担当嘱託職員を一般会計から組替え) |
5,024 | 3,187 | 1,837 |
財 源 内 訳 | ||
国庫支出金 | 3,187 | |
一般財源 | 一般会計繰入金 | 1,837 |
計 | 5,024 |
下水道事業費特別会計(第1号)
平成16年12月3日提案
(単位:千円) |
事 業 名 | 補正額 | 財 源 内 訳 | ||||
国 | 県 | 市 債 | その他 | 一般財源 | ||
人件費関連 |
608 | 608 |
一般財源の内訳はすべて一般会計繰入金です。
境港新都市土地区画整理費特別会計(第2号)
平成16年12月3日提案
(単位:千円) |
事 業 名 | 補正額 | 財 源 内 訳 | ||||
国 | 県 | 市 債 | その他 | 一般財源 | ||
人件費関連 |
▲13,625 | ▲13,625 |
一般財源の内訳はすべて一般会計繰入金です。
介護保険費特別会計(第1号)
平成16年12月3日提案
(単位:千円) |
事 業 名 | 補正額 | 財 源 内 訳 | ||||
国 | 県 | 市 債 | その他 | 一般財源 | ||
国・県費返還金 (平成15年度事業の国県費の精算による返還金) |
2,782 | 1,750 | 1,032 | 0 |
財 源 内 訳 | ||
国庫支出金 | 1,750 | |
その他 | 支払基金交付金 | 1,032 |
計 | 2,782 |
一般会計(第7号)
平成16年12月15日追加提案
補正前の予算額 | 144億6047万4千円 | |
補正額 | 490万 円 | |
補正後の予算額 | 144億6537万4千円 |
(単位:千円) |
事 業 名 | 補正額 | 財 源 内 訳 | |||||
国 | 県 | 市 債 | その他 | 一般財源 | |||
農 林 水 産 業 費 |
*白ねぎ産地維持緊急対策事業 (排水路清掃及び遊休農地の草刈) |
2,900 | 2,900 | 0 | |||
商 工 費 |
水木しげる基金積立金 (指定寄附を積立て) |
2,000 | 2,000 | 0 | |||
計 | 4,900 | 2,900 | 2,000 | 0 |
*は緊急雇用特別基金事業
財 源 内 訳 | ||
県支出金 | 2,900 | |
その他 | 寄附金 | 2,000 |
計 | 4,900 |